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連州市2012年公共財政預算執(zhí)行情況和2013年公共財政預算草案的報告


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2013-07-19 17:15:11 字體大小: 瀏覽次數(shù):-

——2013128在連州市第十四屆人民代表大會第三次會議上

 

連州市財政局局長  黎春宜

 

 

 

 

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告連州市2012年公共財政預算執(zhí)行情況和2013年公共財政預算草案,請予審議,并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2012年公共財政預算執(zhí)行情況

2012年,我市經(jīng)濟環(huán)境錯綜復雜,機遇和挑戰(zhàn)并存。財政部門在市委、市政府的正確領導下,圍繞“橋頭堡”發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設區(qū)域中心城市,實施積極的財政政策,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。推進財稅制度改革,優(yōu)化財政支出結構,加大公共服務領域投入,切實保障和改善民生。堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針,加強財政科學化、精細化管理,提高財政資金使用效益。在此基礎上,全市財政預算完成情況良好,財政改革與發(fā)展取得新進展。 

(一)公共財政收支執(zhí)行情況

1、公共財政預算收入執(zhí)行情況

 2012年全市地方公共財政預算收入完成55,614萬元,同比增長0.839%,其中:稅收收入31,698萬元,同比增長9.65%;非稅收入23,916萬元,同比下降8.86%。其中:

增值稅5,903萬元,同比增長22.34%

營業(yè)稅9,438萬元,同比增長10.64%;

土地增值稅2,503萬元,同比增長5.36%;

企業(yè)所得稅2,561萬元,同比下降17.33%

個人所得稅846萬元,同比下降20.26%

地方固定收入6,916萬元,同比下降14.65%;

契稅收入2,196萬元,同比增長6.67%;

耕地占用稅收入3,108萬元,同比增長301.01%

煙葉稅收入729萬元,同比增長59.61%。

2、公共財政預算支出執(zhí)行情況
    全市公共財政預算支出為150,229萬元(含上級追加),同比增長3.41%。具體安排如下:

一般公共事務支出19,841萬元,同比下降7.94%;

公共安全支出11,556萬元,同比下降1.31%;

教育支出36,446萬元,同比增長41.11%;

科學技術支出1,988萬元,同比增長2.66%

文化體育與傳媒支出1,811萬元,同比增長12.21%;

社會保障和就業(yè)支出15,118萬元,同比增長2.25%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出18,553萬元,同比下降2.58%;

節(jié)能環(huán)保支出1,661萬元,同比增長10.32%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10,480萬元,同比增長20.17;

農(nóng)林水事務支出22,303萬元,同比增長0.42%

交通運輸支出3,333萬元,同比增長5.53%;

資源勘探電力等事務支出440萬元,同比下降33.49%;

商業(yè)服務業(yè)等事務支出934萬元,同比增長12.74%;

國土資源氣象等事務支出1,479萬元,同比下降79.06%;

住房保障支出429萬元,同比下降46.44%;

糧油物資儲備等管理事務支出382萬元,同比增長22.56%;

其他支出3,475萬元,同比下降0.54%。

3、2012年政府性基金預算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預算收入為24,413萬元,同比增長133.25%。具體安排如下:

散裝水泥專項資金收入17萬元;

文化事業(yè)建設費收入26萬元;

地方教育附加收入558萬元;

育林基金收入300萬元;

殘疾人就業(yè)保障金收入52萬元;

政府住房基金收入1,208萬元;

國有土地使用權出讓金收入21,172萬元;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入253萬元;

彩票公益金收入22萬元;

地方水利建設基金收入16萬元;

城市基礎設施配套費收入789萬元。

4、2012年政府性基金預算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預算支出為29,349萬元(含上級追加),同比增長72.31%。具體安排如下:

地方教育附加支出1,034萬元;

文化事業(yè)建設費支出135萬元;

社會保障和就業(yè)支出656萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出23,911萬元;

農(nóng)林水事務支出3,347萬元;

資源勘探電力信息支出17萬元;

其他政府性基金支出249萬元。

5、公共財政收支平衡情況

全市財政總收入186,617萬元,其中:公共財政預算收入55,614萬元,返還性收入6,670萬元,一般性轉移支付收入37,999萬元,專項轉移支付收入52,214萬元,政府性基金收入29,838萬元,上年結余結轉4,282萬元;全市財政總支出181,673萬元,其中:公共財政預算支出150,229萬元,政府性基金支出29,349萬元,上解支出695萬元,增設預算周轉金1,400萬元。收支相抵后,預算結余4,944萬元(預計結轉下年使用的專項補助4,821萬元),凈結余123萬元,當年結余1萬元??偸罩嗟趾?,全市實現(xiàn)預算收支平衡。

(二)2012年預算執(zhí)行和財政工作主要情況

2012年,為確保全市預算任務的完成,主要做了以下幾個方面的工作:

1、狠抓增收節(jié)支,確保預算正常執(zhí)行

全力以赴抓收入。為確保完成2012年的財政收入任務,財政部門開展效能建設,提升執(zhí)行力,采取了如下措施:一是調(diào)查、摸清稅源,加強對經(jīng)濟運行的關注監(jiān)測,建立健全與稅務部門的溝通協(xié)調(diào)工作機制,及早掌握稅源情況,把握組織收入工作的主動權;二是嚴格落實“收支兩條線”的管理辦法,進一步加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作,完善資產(chǎn)處置和非稅收入的收繳工作,確保非稅收入的應收盡收,增強財政的綜合平衡能力;三是強化財稅工作聯(lián)席會議機制,定期召開財稅工作聯(lián)席會議,商量解決階段性和重點需要研究解決的問題。

調(diào)整優(yōu)化支出結構,著力保民生、促發(fā)展。在發(fā)展縣域經(jīng)濟、做大財政“蛋糕”的同時,財政部門按照“保工資、保運轉、促發(fā)展、促和諧”和集中財力辦大事的原則,把改善民生、支持重點項目建設作為財政支出的重點。同時,牢記“兩個務必”的原則,堅持勤儉辦事業(yè),把握資金的調(diào)度,嚴把預算審核關,嚴格控制“人、車、會”等支出,大力壓縮一般性支出,把有限的資金用在“刀刃”上,著力解決人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題,提升我市基本公共服務均等化水平,財政支出結構合理,民生特點突出。

2、加大重點項目和民生支出投入,推進基本公共服務均等化

繼續(xù)加大教育投入。2012年我市教育支出共36,446萬元,同比增長41.11%。一是落實中小學教師工資福利待遇“兩相當”工作。從1月份開始提高中小學教師工資福利待遇,人均月工資增加943元。同時提高在職教師住房公積金財政供給額,按月工資總額的12%計發(fā),提高后在職教師住房公積金月人均財政供給額比原來增加了400元。二是加大財政投入,確保教育創(chuàng)強工作順利推進,撥付設備采購資金及辦公經(jīng)費共1,360萬元等。

進一步完善社會保障體系。2012年社會保障與就業(yè)支出15,118萬元。主要包括提高農(nóng)村五保戶的生活水平、向城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對象及重點優(yōu)撫對象發(fā)放臨時性價格補貼及春節(jié)慰問金、全面推行新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、發(fā)放高齡老人津貼以及實行免費婚檢等,使廣大人民群眾共享經(jīng)濟發(fā)展成果。穩(wěn)步推進城鄉(xiāng)住房保障工作,保障性住房建設順利推進,加快推進農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造和“兩不具備”移民搬遷農(nóng)村安居工程建設等。

深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。一是加快醫(yī)療保障體系建設,提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平;二是推進基本公共衛(wèi)生服務均等化,落實基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費補助;三是加強食品安全監(jiān)督經(jīng)費保障。四是積極推進我市創(chuàng)建省衛(wèi)生文明城市工作。

加快區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設。投入2250多萬元,建立覆蓋全市53萬居民的全方位數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化居民健康信息服務的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)。為實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療設施、技術資源聯(lián)網(wǎng)共享,縮短病人診治時間并提高疾病診療效率、診治水平,為實現(xiàn)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務均等化提供較好的條件。

加大強農(nóng)惠農(nóng)投入,改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。2012年農(nóng)林水事務投入22,303萬元。發(fā)放燃油價格補貼1,157萬元,發(fā)放種糧直補和農(nóng)資綜合補貼4,444萬元。投入900萬元做好小型農(nóng)田水利重點縣工程建設,對保安鎮(zhèn)、豐陽鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)小型農(nóng)田水利設施進行加固維修,并進一步抓好保安水流域治理工程等。開展農(nóng)村綜合改革工作,逐步縮小城鄉(xiāng)區(qū)域間生活和公共服務的差距。做好農(nóng)村“一事一議”獎補資金發(fā)放工作,2012年共撥付省、市“一事一議”獎補資金共574萬元。

大力支持城市公共基礎設施建設。保障重點建設投入,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,加大城市建設和管理投入,優(yōu)化城市生態(tài)環(huán)境,加大城市綠化、亮化、自來水工程、環(huán)保治理等投入,推進城防工程改造。城鄉(xiāng)居住環(huán)境得到進一步改善。2012年城市基礎設施建設共投入20,619 萬元,同比增長11.35%。

3、突出創(chuàng)新改革,著力構建公共財政體系
   
深化國庫集中支付改革。進一步擴大集中支付范圍,將國庫專項資金、追加經(jīng)費、非稅收入等資金納入集中支付系統(tǒng)。積極推進財政專戶清理整頓工作,使財政資金更能集中、有效的管理。

全面推行預算單位公務卡結算制度。制定了《連州市市級預算單位實行公務卡結算暫行辦法》和《連州市市級預算單位實行公務卡強制結算目錄》,在試點單位基礎上,于201210月在市直所有一級預算單位全面推行公務卡制度,累計發(fā)放公務卡1200張,逐步實現(xiàn)使用公務卡辦理公務支出,規(guī)范單位現(xiàn)金管理。

全力推進非稅收入系統(tǒng)全面上線。按照省財政廳《廣東省非稅收入管理系統(tǒng)建設方案》的有關規(guī)定, 9月底已全面完成全市非稅收入系統(tǒng)的實施推廣工作,實現(xiàn)了對全市非稅收入收繳情況的動態(tài)監(jiān)控,為政府監(jiān)管非稅收入,深化“收支兩條線”改革,促進非稅收入和科學化精細化管理奠定了堅實的基礎。

規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,在全市范圍內(nèi)開展了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。通過資產(chǎn)清查,準確掌握全市國有資產(chǎn)基本情況,為加強資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序,提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)使用效率,防止國有資產(chǎn)流失,為實現(xiàn)國有資產(chǎn)管理的科學化、規(guī)范化奠定了基礎。

進一步強化政府采購管理。2012年全市實際采購規(guī)模達到13,049萬元,節(jié)約資金706萬元,資金節(jié)約率為5.14%,有效促進了廉政建設和反腐工作的深入開展。

積極推進住房公積金管理改革。從9月份起,市住房公積金管理中心全面實施簡化住房公積金提取、退款程序,出臺首次提取公積金時限不得超過十個工作日等規(guī)定,不斷健全完善各項制度、優(yōu)化窗口服務,簡化中間辦事流程,縮短了支取到帳時間,為群眾提供最便捷的提取程序,便民為民服務得到了提升。

扎實推進財政監(jiān)督工作。構建與專職監(jiān)督機構協(xié)調(diào)配合、共同履行監(jiān)督職責的財政大監(jiān)督格局,組織開展了義務教育規(guī)范化學校建設專項資金、中等職業(yè)學校國家助學金、“民生實事”高中階段學校建設項目資金、中小企業(yè)發(fā)展專項資金和旅游扶貧等專項資金的跟蹤檢查工作,促進了財經(jīng)秩序的進一步規(guī)范。

當前我市財政總體上保持平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢,但也面臨一些不容忽視和應引起高度關注的矛盾和問題:一是稅源結構相對單一,財政收入持續(xù)快速增長的基礎并不穩(wěn)固;二是支出項目不斷增加,收支矛盾更加突出;三是市鎮(zhèn)財政發(fā)展不夠平衡,部分鎮(zhèn)鄉(xiāng)自有收入較少,鎮(zhèn)域經(jīng)濟十分薄弱,防范和化解財政風險的任務艱巨;四是財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范,預算約束力不強,支出范圍和結構仍不盡合理,財政規(guī)范管理、跟蹤問效機制不夠健全。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表的意見建議,創(chuàng)新工作思路,認真研究措施,切實加以解決。

二、2013公共財政預算草案

2013 年,是全面貫徹落實黨的十八大會議精神的第一年,雖然經(jīng)濟發(fā)展長期向好的趨勢沒有改變,但發(fā)展的不確定性、不穩(wěn)定因素明顯增多,財政工作機遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面,由于我市新增稅源不多、稅源單一、一次性稅收比重大,影響相關主體稅種收入的增長;房地產(chǎn)調(diào)控政策對財稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)。此外,國家出臺的結構性減稅政策將一定程度影響財政增收。預計 2013 年財政增收面臨的難度明顯加大,財政收入難以實現(xiàn)較高增幅,財政增收基本與經(jīng)濟增長的速度相適應。支出方面,貫徹國家調(diào)結構、擴內(nèi)需、保增長、保民生各項決策部署,落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準、加大水利建設投入等各項政策,保障“三農(nóng)”、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房等重點支出,都需要進一步加大財政投入,另外政府重點項目建設、償還政府債務本息支出,都對財政保障提出了更高的要求。綜合各方面因素分析,2013 年財政收支矛盾仍十分突出,財政收支任務十分艱巨,必須審時度勢、科學合理編制 2013 年預算。

今年我市財政工作指導思想是:貫徹十四屆人大三次會議精神,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,以加快轉型升級,建設幸福連州為核心任務,繼續(xù)解放思想,堅持穩(wěn)中求進,落實積極的財政政策,按照擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生的要求,創(chuàng)新理財觀念,加快財政工作轉型;著力優(yōu)化收支結構,擴總量與提質(zhì)量并舉,切實保障和改善民生; 強化財政管理,著力提高財政資金使用效益,充分發(fā)揮財政職能促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康可持續(xù)增長,為推進“橋頭堡”戰(zhàn)略和北部區(qū)域中心城市建設提供堅實的財力保障。

2013 年編制縣級預算的基本原則是:堅持積極穩(wěn)妥,實事求是;堅持應征盡收,加強收入征管;堅持量入為出,確保收支平衡;堅持厲行節(jié)約,控制一般性支出;堅持轉變經(jīng)濟發(fā)展方式,支持轉型升級;堅持民生優(yōu)先,推進基本公共服務均等化;堅持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,支持“三農(nóng)”工作;堅持先行先試,支持社會管理模式創(chuàng)新;堅持深化改革,完善財政體制機制;堅持規(guī)范管理,提高資金使用績效。

根據(jù)上述指導思想和原則以及我市經(jīng)濟發(fā)展具體情況,2013年我市一般預算安排建議如下:

(一)公共財政預算收入安排

公共財政預算收入擬安排58,395萬元,同比增長5%,比上年增加2,781萬元;預計稅收返還4,743萬元,轉移支付補助38,710萬元,預計上年結轉使用專項補助4,322萬元,減除各項上解695萬元,全市預計可支配財力為101,153 萬元。全市公共財政預算支出計劃相應安排101,153萬元,同比增長6.29%。

1、     公共財政預算收入計劃

2013年全市公共財政預算收入擬安排58,395萬元,其中:稅收收入35,037萬元,同比增長10.53%;非稅收入23,358萬元,同比增長2.33%。其中:

增值稅6,493萬元,同比增長10%;

營業(yè)稅10,193萬元,同比增長8%;

土地增值稅2,503萬元,與去年持平;

企業(yè)所得稅3,075萬元,同比增長20.02%;

個人所得稅973萬元,同比增長15.01%;

地方固定收入7,745萬元,同比增長11.99%;

契稅收入2,524萬元,同比增長15%;

耕地占用稅收入3,174萬元,同比增長2.12%;

煙葉稅收入860萬元,同比增長18%。

2、公共財政預算支出安排
    全市公共財政預算支出計劃相應安排101,153萬元,比上年同期增支6.29%。具體安排如下:

一般公共事務支出18,300萬元,同比增長4.99%;

其中:償還政府債務本息支出4,041萬元;

公共安全支出11,965萬元,同比增長5.11%;

教育支出32,599萬元,同比增長3.23%

科學技術支出2,010萬元,同比增長9.65%;

文化體育與傳媒支出1,412萬元,同比增長12.06%;

社會保障和就業(yè)支出10,304萬元,同比增長12%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出8,046萬元,同比增長14.99%;

節(jié)能環(huán)保支出1,243萬元,同比增長19.98%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4,589萬元,同比增長4.27%;

    其中:償還政府債務本息支出3,121萬元;

農(nóng)林水事務支出5,241萬元,同比增長9.99%;

交通運輸支出1,370萬元,同比增長7.95%

商業(yè)服務業(yè)等事務支出118萬元,同比增長0.85%;

國土資源氣象等事務支出1,410萬元,同比增長0.14%;

住房保障支出200萬元,同比增長40.84%;

糧油物資儲備等管理事務支出337萬元,與去年持平;

其他支出2,009萬元,與去年持平。

3、2013年政府性基金預算收入計劃

全市政府性基金預算收入安排為14,185萬元,同比下降51%,預計上年結轉的專項補助499萬元。具體安排如下:

散裝水泥專項資金收入19萬元,同比增長11.76%;

文化事業(yè)建設費收入28萬元;

地方教育附加收入600萬元, 同比增長7.53%;

育林基金收入300萬元;

地方水利建設基金收入16萬元;

殘疾人就業(yè)保障金收入58萬元, 同比增長9.43%;

國有土地使用權出讓金收入12,000萬元, 同比下降43.32%;

政府住房基金收入95萬元,同比下降92.14%;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入253萬元;

彩票公益金收入21萬元;

城市基礎設施配套費收入795萬元, 同比增長0.76%。

42013年政府性基金預算支出計劃

全市政府性基金預算支出安排為14,185萬元,同比下降51.67%。具體安排如下:

散裝水泥專項資金支出19萬元,同比增長11.76%;

文化事業(yè)建設費支出28萬元,同比下降107%;

地方教育附加支出600萬元,同比下降41.97%;

育林基金支出300萬元,同比下降46.52%;

地方水利建設基金支出16萬元,同比下降99.43%

殘疾人就業(yè)保障金支出58萬元, 同比增長9.43%;

國有土地使用權出讓金支出12,000萬元, 同比下降43.32%

政府住房基金支出95萬元,同比下降92.14%;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出253萬元,同比下降45.24%

城市基礎設施配套費支出795萬元, 同比增長0.76%。

其他政府性基金支出21萬元,同比下降91.57%。

52013年市本級部門預算草案

按照上級實施部門預算的原則和方法,結合實際,編制了市本級2013年部門預算草案(詳見附件)。

三、深化改革、開拓創(chuàng)新,確保完成全年預算任務

2013年,我市財政仍面臨許多減收增支因素,如營業(yè)稅

改征增值稅、房地產(chǎn)行業(yè)面臨國家宏觀調(diào)控的壓力將繼續(xù)產(chǎn)生負面影響,重點工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)形勢變幻不定以及粵連電廠受星子血鉛超標關閉停產(chǎn)等。另外,由于我市被省確定為“生態(tài)發(fā)展區(qū)”,在保護生態(tài)環(huán)境,嚴格控制開發(fā)規(guī)模和強度的情況下實現(xiàn)生態(tài)和財政增收的“雙贏”,是我們必須面對而且必須跨越的一大課題。創(chuàng)建教育強市、繼續(xù)推進基本公共服務均等化、民生支出投入進一步加大等,都將增加財政支出,財政工作仍將面臨較多困難和挑戰(zhàn)。為確保圓滿完成2013年預算任務,我們要做好以下幾方面的工作: 

(一)多措并舉,確保收入增長

緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標,進一步強化責任、開拓進取,以財源建設、稅源監(jiān)控為抓手,進一步鞏固主體財源、培育新興財源、優(yōu)化財源結構,努力促進財政收入穩(wěn)定增長,完善財稅部門聯(lián)席會議制度。加強非稅收入管理,確保應收盡收。加強收入分析,提高收入分析研判水平,把握征收工作的主動權,全面提升收入質(zhì)量。

(二)全面保障公共服務需要,凸顯公共財政普惠民生

圍繞構建幸福連州中心戰(zhàn)略,充分發(fā)揮財政資源配置功能,增強基本公共服務均等化導向,夯實和諧社會發(fā)展基礎。嚴格執(zhí)行黨政機關節(jié)約考核,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出,將更多資金投向重點民生領域。著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,推進城市基礎設施和基本公共服務向農(nóng)村拓展,促進基本公共服務均等化。加大教育投入,不斷提高教育保障力度。加大社會保障力度,完善社會救助和保障標準,保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要,加大就業(yè)扶持力度,繼續(xù)落實扶貧開發(fā)資金,提升民生福利水平和社會管治能力,實現(xiàn)民生為本、教育優(yōu)先、文化先行、社會公平,努力建設民生幸福之城。

(三)深化財政體制改革,不斷提高財政管理水平

進一步深化預算制度改革,加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督,建立預算執(zhí)行和編制的銜接機制。繼續(xù)完善國庫集中支付制度,全面推進公務卡結算制度,加強支出進度和項目執(zhí)行的監(jiān)管。加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政建設,推進鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理改革,建立完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理指導機制。繼續(xù)深化部門預算、績效評價和資產(chǎn)管理等各項改革,提高科學理財水平。

(四)系統(tǒng)推進財政改革監(jiān)督,完善公共財政管理體系

以深化民主理財為核心,系統(tǒng)完善公共預算、公共收入、公共支出和財政監(jiān)督體系,提高財政資金的使用效益和安全性。構建完整財政監(jiān)督鏈條,健全監(jiān)督手段和方式,推行財務核算信息集中監(jiān)管。創(chuàng)新政府采購運行機制和監(jiān)督體系,提高政府采購工作效率。強化工程預結算“雙審”制度,加強資金績效評價和專項檢查,清理盤活沉淀閑置資金。健全融資資金監(jiān)管體系,提升融資管理服務水平,全面提升財政現(xiàn)代化管理水平。強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,提高資金資產(chǎn)配置效益和使用效益。

各位代表,2013年,面對新的機遇與挑戰(zhàn),我們一定在市委的正確領導下,認真執(zhí)行本次會議做出的決議、決定,虛心聽取各方面的意見和建議,繼續(xù)搶抓機遇,進一步深化財稅體制機制改革,著力促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調(diào)整,著力保障和改善民生,為促進我市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展和社會和諧作出新的貢獻!

 

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